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Investor Relations

Unternehmensführung

Im Mittelpunkt der Konzernführung steht die Frage, wie ein in acht Branchen tätiger Konzern seinen Gesellschaften operative Eigenständigkeit gewähren und zugleich Sicherheit, Compliance, technische Standards und Großinvestitionen konzernweit steuern kann.

Governance-Struktur

dreistufige Entscheidungsstruktur

Der Vorstand ist für Strategie und Aufsicht verantwortlich, das Executive Committee ist für operative Entscheidungen auf Gruppenebene verantwortlich und die Konzerngesellschaften sind für die täglichen Abläufe in ihren jeweiligen Branchen verantwortlich.

01

董事会

负责集团战略方向、重大资本配置比例的三年复核、执行委员会成员的提名与考核,以及对五个专门委员会的授权与监督。

02

执行委员会

由集团层面职能负责人与核心成员企业负责人组成,直接向董事会汇报。负责集团整体战略执行、跨板块协同与技术标准的统一。

03

成员企业

在产品、定价、人事与日常经营上自主决策;在安全标准、合规与披露、技术标准、重大投资四个维度接受集团统一管理。

Sonderausschuss

Der Vorstand verfügt über fünf Ausschüsse

01

Prüfungsausschuss

Verantwortlich für die Nominierung und Bewertung der Integrität der Finanzberichterstattung, der Wirksamkeit interner Kontrollen und externer Prüfinstitute.

02

Investitionsausschuss

Überprüfen Sie die wichtigsten Investitionsentscheidungen jedes Konzerngesellschaftens. Konzerngesellschaften haben kein Recht, eigenständig über Projekte zu entscheiden, die das genehmigte Kontingent überschreiten.

03

Ausschuss für Sicherheit und Betrieb

Überwachen Sie die Sicherheitsleistung und überprüfen Sie schwerwiegende Vorfälle in vier Kategorien von Luftfahrt-, Eisenbahn-, Stadtbahn- und medizinischen Diensten.

04

Vergütungs- und Nominierungsausschuss

Verantwortlich für die Nominierung, Beurteilung und den Vergütungsplan der Vorstandsmitglieder, einschließlich Indikatoren für Sicherheit und nachhaltige Entwicklung.

05

Ausschuss für nachhaltige Entwicklung

Überwachen Sie den Umsetzungsfortschritt und die Offenlegungsqualität der Netto-Null-Roadmap und überprüfen Sie die jährliche Aufschlüsselung der Emissionsreduktionsziele.

Bewertung und Einschränkungen

Machen Sie Compliance zum Prozess,
statt zu trainieren

  • 01

    安全、合规与可持续发展指标纳入各成员企业负责人考核,与经营指标同权重,由薪酬与提名委员会核定。

  • 02

    超过授权额度的重大投资统一提交集团投资委员会审议,成员企业无权单独决策。

  • 03

    举报渠道由独立第三方运营,不经成员企业管理层转达,年度受理与处置情况在可持续发展报告中披露。

  • 04

    涉及安全与公共服务中断的信息披露执行「先事实、后立场」原则,由集团统一口径对外说明。

  • 05

    任何一线员工均有权叫停存在安全隐患的作业,且不因此承担业绩后果。

  • 06

    涉及旅客个人信息、患者健康数据与工业生产数据的系统实施独立访问控制与审计留痕。

Exekutivkomitee

Executive Committee

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